延边州民委2019年部门预算
更新时间: 2019-01-28 10:20:00 来源:

 

 

 

延边州民委2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            〇一九年一月二十八日

 

 

     

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2019年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

二、2019年收入预算情况

三、2019年支出预算情况

四、2019年财政拨款收支预算情况

五、2019年一般公共预算拨款情况

六、2019年一般公共预算基本支出情况

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2019年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用使用情况

(四)预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

 

 

  

 

 

 

 

 

 第一部分 部门楖况

 

、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策;组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责;促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接;对县(市)民族工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族事务的地方性法规和州政府规范性文件草案,研究拟订民族相关工作政策,并督促检查落实;指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益;参与协调组织民族自治地方重大庆典活动。    

(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项;参与协调民族地区社会稳定工作;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一;组织开展民族团结进步创建活动。

(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况;参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系;推进实施少数民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六)研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出政策建议,承办相关事务,协调或配合有关部门处理相关事宜;参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作;负责对公民民族成份更改事项的审核工作。

(七)参与拟订少数民族人才队伍建设规划;联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(八)贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策,研究提出贯彻落实的措施;分析研究国内外宗教理论和宗教形势;调查了解州内外宗教发展趋势现状,掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息,提出处理宗教领域问题的政策和建议。

(九)起草全州宗教事务工作的地方性法规和州政府规范性文件草案,制定政策措施并推动落实;负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

(十)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动;维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

(十一)宗教团体依法依章开展活动;指导和支持宗教团体加强自身建设;帮助宗教团体办好宗教院校;推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(十二)指导全州各级宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件;对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、;防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十三)负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

(十四)承担国家民委、国家宗教局民族宗教工作信息直报工作。

(十五)承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,州民族事务委员会(州宗教事务局)内设7个机构,分别为:办公室、政策法规处、经济发展处、文教科技处、人事培训处、宗教一处、宗教二处。

机关党总支。负责机关的党群工作。

纳入州民族事务委员会(宗教事务局)2019年度部门预算编制范围的单位包括:

延边州民族事务委员会(宗教事务局)本级

 

 

第二部分 2019年部门预算表

 

见附件:一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 情况说明

 

一、2019年收支预算总体情况

    2019年收支预算256.31万元,其中:财政拨款收入256.31,100%;一般公共服务支出199.65万元,占78%;社会保障和就业支出26.31万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出14.57万元,占6%;住房保障支出15.78万元,占6%

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算256.31万元,其中:财政拨款收入256.31万元,占100%。本年收入中,一般公共服务支出199.65万元,占78%;社会保障和就业支出26.31万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出14.57万元,占6%;住房保障支出15.78万元,占6%

三、2019年支出预算情况

 2019年支出预算,256.31万元,其中:基本支出236.31万元,占92%;项目支出20万元,占8%。基本支出中,人员经费200.67万元,占85%;公用经费35.64万元,占15%

四、2019年财政拨款收支预算情况

 2019年财政拨款收支总预算256.31万元,其中:一般公共预算拨款256.31万元。支出包括:一般公共服务支出199.65万元,社会保障和就业支出26.31万元,医疗卫生与计划生育支出,14.57万元,住房保障支出15.78万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况

 2019年一般公共预算当年拨款256.31万元,其中:基本支出236.31万元,占92%;项目支出20万元,占8%。基本支出中,人员经费200.67万元,占85%;公用经费35.64万元,占15%

   六、2019年一般公共预算基本支出情况

 2019年一般公共预算基本支出236.31万元,其中:人员经费200.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗保障费、住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、退休费、医疗费、奖励金。

 公用经费35.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为4.01万元,比去年预算数减少1.54万元,其中:

    1、公务接待费2.28万元,比2018年预算数减少0.15万元,主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。

2、公务用车费1.73万元,比2018年预算数减少1.39万元,主要原因是厉行节约,减少公务用车费支出。

3、因公出国()0万元,主要原因是今年无出国人员。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

 2019年部门本级、机关运行经费财政拨款预算35.64万元,2018年预算减少6.36万元。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

本部门2018年无部门预算安排购置车辆信用证单位价值200万元以上大型设备。

   ()预算绩效说明

   

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、扣个人工资款收入等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或基本支出公用经费等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出:除上述项目以外其他用于民族工作专项方面的支出。

十、行政运行:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、一般行政管理实务:反应行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、未归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十三、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金:反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

州民委2019年部门预算表(附件)02.xls