2019年度延边朝鲜族自治州公安局部门预算
更新时间: 2019-05-17 15:02:00 来源:

 

 

 

延边朝鲜族自治州公安局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇一九年一月二十八日

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

州公安局是州政府主管全州公安工作的职能部门,是全州地方公安系统的领导和指挥机关,主要职责是:

(一)贯彻执行党中央、国务院及州委、州政府和省公安厅关于公安工作的方针、政策和法规、规章,结合我州实际,部署全州公安工作,并指导、检查和监督全州各级公安机关执行工作的情况。

(二)研究新形势下出现的新情况、新问题,调查掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息,并研究提出对策;侦查危害国内安全的犯罪案件。

(三)组织、指导全州公安侦查工作,分析研究全州经济犯罪、刑事犯罪情况,并提出对策;侦查、协调处理重大经济犯罪和各种刑事犯罪案件。

    (四)指导、监督全州公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作;处理治安灾害事故和群体性治安事件;,必要时可直接查处重大治安案件。

(五)指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

(七)指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作,侦查各种利用信息网络进行的违法犯罪案件。

(八)指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、强制戒毒所的管理建设工作。

(九)指导、监督全州公安机关法制工作;指导、监督办理听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿工作。

(十)组织、指导全州公安机关依法管理出入境和边防治安工作。

(十一)组织、指导全州消防工作。

(十二)组织实施对来我州视察的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

(十三)组织实施全州公安科学技术工作;组织开展公安信息技术、刑事技术、行动技术和视侦技术建设工作。

    (十四)统一领导全州公安边防、消防、警卫工作。

    (十五)制定全州公安机关民警培训、公安教育及公安宣传的方针和措施,检查监督落实情况;按规定权限管理干部,对县(市)公安局班子成员的配备、调整提出建议,必要时行使纠正权。

(十六)制定全州公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况;组织、指导全州公安机关警务督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处、督办全州公安队伍重大违纪案件。

(十七)联系州内铁路、民航、林业部门的公安工作。

(十八)依法承办州委、州政府交办的其他工作。

二、内设机构

根据以上职责,州公安局设置2个副县级机构(政治部、交通警察支队)和29个职能部门,1下设单位。

(一)指挥中心

指挥中心下设指挥调度处、综合信息处、机要秘书处。

(二)治安管理支队

(三)技术侦察支队

(四)经济犯罪侦查支队

(五)禁毒支队

(六)户政管理支队

(七)法制支队

(八)监所管理支队

    (九)出入境管理局

    (十)经济文化保卫支队

    (十一)网络安全保卫支队

    (十二)视频技术侦察支队

    (十三)反恐怖支队

    (十四)警务督查支队

    (十五)信息通信处

    (十六)控告申诉处

    (十七)审计处

    (十八)签证处

    (十九)情报中心

    (二十)心理咨询室

    (二十一)见义勇为办公室

    (二十二)警务保障部

(二十三)特警支队

(二十四)警用装备物资管理处

(二十五)机关党委

(二十六)纪检委

(二十七)政治部(副县级)

下设综合处、干部处、教育处、宣传处和老干部处。

(二十八)刑事侦察支队

(二十九)国内安全保卫支队

(三十)延边第一强制隔离戒毒所

(三十一)交通警察支队(副县级)

交通警察支队下设指挥中心、政治处、行财处、交通处、宣传处、法制处、公路巡警指导处、车辆管理处、驾驶员管理处、科技处。

下设单位:

延边朝鲜族自治州社会公共信息管理中心

第二部分 2019年部门预算表

一般公共预算

(一)财政拨款收支总表

(二)一般公共预算支出表

(三)一般公共预算基本支出表

(四)一般公共预算“三公”经费支出表

(五)部门收支预算总表

(六)部门收入总表

(七)部门支出总表

(八)政府性基金预算支出情况

(九)国有资本经营收支预算表

第三部分 情况说明

一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2019年收支总预算8977.83万元,比2018年预算增加2038.49万元,主要原因是2018年局机关人员经费增加。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算8977.83万元,其中:本年收入8977.83万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入8977.83万元,占100%

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算8977.83万元,其中:基本支出7097.83万元,占79.05%;项目支出1880万元,占20.95%,基本支出中,人员经费5780.29万元,占81.43%,公用经费1317.54万元,占18.57%

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算8977.83万元,其中:一般公共预算拨款8977.83万元。支出包括:公共安全支出7437.68万元,占82.84%,社会保障和就业支出741.12万元,占8.26%,卫生健康支出354.36万元,占3.96%,住房保障支出444.67万元,占4.94%

五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年支出预算8977.83万元,其中:基本支出7097.83万元,占79.05%;项目支出1880万元,占20.95%,基本支出中,人员经费5780.29万元,占81.43%,公用经费1317.54万元,占18.57%

支出包括:公共安全支出7437.68万元,占82.84%,主要用于公安事务及管理支出;社会保障和就业支出741.12万元,占8.26%,主要用于职工养老及职业年金缴费。卫生健康支出354.36万元,占3.96%,主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障支出444.67万元,占4.94%,主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出7097.83万元,其中:

人员经费5780.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1317.54万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为41.82万元,比2018年预算数减少0.02万元,其中:

1、因公出国(境)费0元,与2018年相同。

2、公务接待费13.02万元,比2018年减少0.02万元,主要是因为人员减少。

3、公务用车购置及运行费28.8万元,与2018年相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年部门本级的机关运行经费财政拨款预算7097.83万元,比2018年预算减少239.93万元,主要原因是2019年局机关基本运行公用费用减少

(二)政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算,按实际需要报请延边州财政局采购办进行政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,我单位有执勤执法车辆、特种车辆及其他用车等共106台。

本部门2018年末预算安排购置车辆15台,无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况说明

无。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指州级财政通过当年一般公共预算拨付的奖金。

(二)事业收入:指事业开展专业业务活动及活动所取得的收入。

(三)事业单位经费收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经费活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经费收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经费收入”、“其他收入”不中以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年还按原规定用途继续使用的资金。

(七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途断续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十三)“三公”经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括主印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、和车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表(见附件)

 

州公安局-2019年部门预算表(附件)02.xls